[ux_banner bg=”8699″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)”]
[/ux_banner]
[gap]
[row visibility=”hidden”]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
1. การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนดส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
2. หนังสือรับรองการบริหารจัดการความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
3..แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
[/col]
[/row]
[row visibility=”hidden”]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
4 แบบประเมินความเสี่ยง แผน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
5. เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ ปี 2568
[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
[/col]
[/row]
[row]
[col span=”9″ span__sm=”12″]
แบบฟอร์มการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง ปี 2568
- การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(กำหนดส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567) - หนังสือรับรองการบริหารจัดการความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบประเมินความเสี่ยง แผน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
- เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ ปี 2568
[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]
ระบบสอบทานภายใน
[ux_image_box img=”8722″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”https://psuia.psu.ac.th/psuia/”]
ระบบสอบทานภายใน
(ด้านการเงินบัญชี)
[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”8718″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”https://psuia.psu.ac.th/supply”]
ระบบสอบทานภายใน
(ด้านพัสดุ)
[/ux_image_box]
[/col]
[/row]