[ux_banner bg=”8699″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)”]

[/ux_banner]
[gap]

[row visibility=”hidden”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

1. การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนดส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

2. หนังสือรับรองการบริหารจัดการความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

3..แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

[/col]

[/row]
[row visibility=”hidden”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

4 แบบประเมินความเสี่ยง แผน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

5. เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ ปี 2568

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

แบบฟอร์มการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง ปี 2568

  1. การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
    (กำหนดส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)
  2. หนังสือรับรองการบริหารจัดการความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน
  3. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  4. แบบประเมินความเสี่ยง แผน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
  5. เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ ปี 2568

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

ระบบสอบทานภายใน

[ux_image_box img=”8722″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”https://psuia.psu.ac.th/psuia/”]

ระบบสอบทานภายใน

(ด้านการเงินบัญชี)

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”8718″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”https://psuia.psu.ac.th/supply”]

ระบบสอบทานภายใน

(ด้านพัสดุ)

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]